Orden de Compra. Nº2467-220-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-500-L123 ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE BLACKOUT SCR- SUREFI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-220-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-500-L123 ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE BLACKOUT SCR- SUREFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-500-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 128440
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orlando Antonio Echeverría Muñoz
Razón Social ORLANDO ANTONIO ECHEVERRÍA MUÑOZ
R.U.T. 8.846.374-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Orlando Antonio Echeverría Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE BLACKOUT/SCREEN AL 5%, PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y OF. DEL DEPTO ELECTRICO.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNIAS.ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER DOBLE BLACKOUT/SCREEN AL 5%, PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y OF. DEL DEPTO ELECTRICO.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000
Total Neto $ 676.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.440
TOTAL OC $ 804.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.