|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2467-2209-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-555-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2467-555-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
casa de acogida |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
83208,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hidrocenter ltda |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTRUCCI
|
|
R.U.T. |
77.527.540-5 |
|
Sucursal |
hidrocenter ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111505
| Butano | 30 | Unidad | CILINDRO GAS BUTANO 190 GRS. | ENTREGA INMEDIATA, PLAZO 45 DIAS |
$ 478,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.340
|
$ 14.340
|
40142604
| Codos de tubo | 150 | Unidad | CODO SO 1 1/2"
(DEBEN SER DE BRONCE) | ENTREGA INMEDIATA, PLAZO 45 DIAS |
$ 2.824,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 423.600
|
$ 423.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 437.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.209
|
|
$ 521.149
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.