|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2467-2361-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2467-98-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
casa de acogida |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
3496 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
"ENTER" Soluciones Gráficas |
|
Razón Social |
MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA
|
|
R.U.T. |
11.809.801-3 |
|
Sucursal |
"ENTER" Soluciones Gráficas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101906
| Afiches del alfabeto | 10 | Unidad | AFICHES TIPO 2, TAMAÑO 33 X 48 CMS.
IMPRESION TODO COLOR, PAPEL COUCHE 300 GRS.
VER ANEXO. | AFICHES TIPO 2, |
$ 530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.300
|
$ 5.300
|
60101906
| Afiches del alfabeto | 100 | Unidad | DIPTICOS, TAMAÑO 21,5 X 28, TODO COLOR,PAPEL COUCHE BRILLANTE, PLISADO, BARNIZ SOBREIMPRESION BRILLANTE TIRO Y RETIRO.VER MUESTRA. | DIPTICOS, TAMAÑO 21,5 X 28, TODO COLOR,PAPEL COUCHE BRILLANTE, PLISADO, BARNIZ SOBREIMPRESION BRILLANTE TIRO Y RETIRO. |
$ 131,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.100
|
$ 13.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.496
|
|
$ 21.896
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.