Orden de Compra. Nº2467-2384-SE19 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-2384-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-283-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 71516
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal50Unidad no definidaDISCO DE CORTE 4 1/2DISCO DE CORTE 4 1/2 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definidaDISCO DE DESBASTE 4 1/2 DISCO DE DESBASTE 4 1/2 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
23171509
Soldadura15Unidad no definidaSOLDADURA 1/8 1 KG ( INDURA 60-11)SOLDADURA 1/8 1 KG ( INDURA 60-11) $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300
30111601
Cemento10Unidad no definidaSACO DE CEMENTO 25 KG SACO DE CEMENTO 25 KG $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100
11162111
Malla12Unidad no definidaMALLA ACMA 1.85 X 3 MTS 1 G9 3.8 MM GALVANIZADA MALLA ACMA 1.85 X 3 MTS 1 G9 3.8 MM GALVANIZADA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 376.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.516
TOTAL OC $ 447.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.