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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-2497-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-283-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
87038,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161819
| Juegos de Golillas | 6 | Unidad | POMEL CON GOLILLA 5/8" | POMEL CON GOLILLA 5/8" |
$ 656,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.936
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$ 3.936
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40142323
| Disco de ruptura | 50 | Unidad | DISCO DE CORTE 4 1/2 | DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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23171509
| Soldadura | 15 | Unidad | SOLDADURA 1/8" 1KG | SOLDADURA 1/8" 1KG |
$ 3.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.300
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$ 54.300
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11162111
| Malla | 17 | Unidad | MALLA ACMA 1.85X3MTS 1G9 3.8 MM GALVANIZADA | MALLA ACMA 1.85X3MTS 1G9 3.8 MM GALVANIZADA |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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30111601
| Cemento | 6 | Saco | SACO DE CEMENTO 25KG | SACO DE CEMENTO 25KG |
$ 3.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.860
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$ 19.860
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Total Neto
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$ 458.096
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.038
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$ 545.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.