Orden de Compra. Nº2467-261-SE22 "CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-261-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-320-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 10845,2
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Razón Social VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 76.100.933-8
Sucursal VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral50Unidad no definidaAGUA MINERAL C/GAS 500 C.C CACHANTUN O EQUIVALENTEAGUA MINERAL CACHANTUN C/GAS 500 C.C $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
50202311
Bebidas60Unidad no definidaBEBIDAS DESECHABLES 591 CC. (COCA COLA, SPRITE, FANTA)BEBIDAS DESECHABLES 591 CC. (COCA COLA, SPRITE, FANTA) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definidaBOLSA DE GOMITAS FRUGELÉ CON CRISTALES DE AZÚCAR 50 UN. O EQUIVALENTEBOLSA DE GOMITAS FRUGELÉ AMBROSOLI CON CRISTALES DE AZÚCAR 50 UNIDADES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
Total Neto $ 57.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.845
TOTAL OC $ 67.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.