Orden de Compra. Nº2467-2684-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-361-R123 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-2684-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-361-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-361-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 133237,5
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario11UnidadAdquisición de vestuario para personal del programa de Televigilancia CENCO, según descripción en Bases Técnicas LINEA N° 2PANTALÓN CARGO DAKOTA $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
91111703
Vestuario11UnidadAdquisición de vestuario para personal del programa de Televigilancia CENCO, según descripción en Bases Técnicas LINEA N° 2POLERA PIQUE 80/20M/ CORTA HOMBRE $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.750 $ 156.750
91111703
Vestuario11UnidadAdquisición de vestuario para personal del programa de Televigilancia CENCO, según descripción en Bases Técnicas LINEA N° 2MICROPOLAR CON C/ REFLECTIVA M/LARGA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 701.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.238
TOTAL OC $ 834.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.