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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-273-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-890-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-890-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
1178,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | GALON PINTACASA ACRILICO BASE PASTEL MARCA RENNER o equivalente | |
$ 5.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.202
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$ 5.202
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Litro | LITRO AGUARRAS PASSOL | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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Total Neto
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$ 6.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.178
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$ 7.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.