Orden de Compra. Nº2467-3185-SE14 "CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-3185-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-663-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 149960,806
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCION GRAFICA
Razón Social SOLUCION GRAFICA LIMITADA
R.U.T. 76.154.503-5
Sucursal SOLUCION GRAFICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101906
Afiches del alfabeto150UnidadAFICHES TIPO 2. SEGUN CONTRATO SUMINISTROAFICHES TIPO 2. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
55121714
Banderolas4UnidadPENDON ROLLER TIPO 2 SEGUN CONTRATO SUMINISTROPENDON ROLLER TIPO 2 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
60101312
Cajas de adhesivos2UnidadADHESIVOS TIPO 2. SEGUN CONTRATO SUMINISTROADHESIVOS TIPO 2. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
60121905
Lienzos estampables2UnidadPASACALLES SEGUN CONTRATO SUMINISTROPASACALLES $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.386 $ 66.386
60121905
Lienzos estampables115,7Metro LinealLIENZOS EN PVC, SEGUN CONTRATO SUMINISTROLIENZOS EN PVC, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.577 $ 437.577
Total Neto $ 789.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.961
TOTAL OC $ 939.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.