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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-433-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2467-332-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CASA DE ACOGIDA - CUENTA ESPECIAL DE SERNAM 613 06 10 002 - PEDIDO Nº 258 DIDECO ( ID 2467-332-CO07) |
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Proveniente de Licitación
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2467-332-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
24225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ana Munoz Gonzalez
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R.U.T. |
4.573.830-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| rieles | 17 | Unidad | rieles | RIELES DOBLES METALICOS PARA CORTINA DOBLE, CON TUBOS 3 1/2 MTS. DE LARGO, INSTALADOS EN 17 VENTANAS. CALLE AV. LIBERTAD Nº 1049 CHILLAN ( ver otras especificaciones en terreno ) |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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Total Neto
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$ 127.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.225
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$ 151.725
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.