Orden de Compra. Nº2467-441-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-225-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-441-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-225-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra CESAR SEPULVEDA LABBE S/N INT (AV. BRASIL ESQ.A. PRAT) CHILLAN- BODEGA MUNICIPAL. FONO: 42-2433341/HORARIO DE LUNES A JUEVES: JORNADA DE MAÑANA 8:30-13:30- JORNADA DE TARDE 15:00-16:30, VIERNES: JORNADA MAÑANA 08:30 A 13:30, JORNADA TARDE 15:00 A 15:30 H
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 11703,62
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma6UnidadDEDAL DE GOMA Tamaño 12 "M"  $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492 $ 492
44102801
Plastificadoras200UnidadPOUCHE OFICIO 125 MICRONES  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadOPALINA ROKA LISA CARTA BLANCA 220GRS.  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
44101707
Corcheteras3UnidadCORCHETERA PLASTICA CP-60 25 HOJAS  $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.022 $ 5.022
44122118
Fasteners o sujetadores no autoadhesivos24UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 41 mm  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31201512
Cinta Transparente15UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE - 48MMX40 MTSCINTA EMBALAJE 48X40MTS. $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
44122012
Tablas con broches de presión8UnidadPLANCHETA MADERA OFICIO CON APRETADORPLANCHETA MADERA OFICIO C/APRETADOR $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.096 $ 5.096
31201515
Cintas de papel12UnidadMASKING TAPE LAVORO 24mm*40mtsMASKING 24MM X 40 MTS (1") $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44121605
Dispensador de cinta2UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA CHICODISPENSADOR CINTA ADHESIVA CHICO $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.834 $ 2.834
45101903
Perforadoras de papel2UnidadPERFORADORA GRANDE METAL 30 HOJASPERFORADORA METAL ESSENTIALS 2A $ 5.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.294 $ 10.294
Total Neto $ 61.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.704
TOTAL OC $ 73.302


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.042.357-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.