Orden de Compra. Nº
2467-441-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-225-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-441-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-225-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
CESAR SEPULVEDA LABBE S/N INT (AV. BRASIL ESQ.A. PRAT) CHILLAN- BODEGA MUNICIPAL. FONO: 42-2433341/HORARIO DE LUNES A JUEVES: JORNADA DE MAÑANA 8:30-13:30- JORNADA DE TARDE 15:00-16:30, VIERNES: JORNADA MAÑANA 08:30 A 13:30, JORNADA TARDE 15:00 A 15:30 H
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
18 de septiembre 510- chillan
Comuna
Chillán
Impuesto
11703,62
Dirección de Envío de la Factura
18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121620
Dedo de goma
6
Unidad
DEDAL DE GOMA Tamaño 12 "M"
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 492
$ 492
44102801
Plastificadoras
200
Unidad
POUCHE OFICIO 125 MICRONES
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
OPALINA ROKA LISA CARTA BLANCA 220GRS.
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
44101707
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERA PLASTICA CP-60 25 HOJAS
$ 1.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.022
$ 5.022
44122118
Fasteners o sujetadores no autoadhesivos
24
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP 41 mm
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
31201512
Cinta Transparente
15
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE - 48MMX40 MTS
CINTA EMBALAJE 48X40MTS.
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
44122012
Tablas con broches de presión
8
Unidad
PLANCHETA MADERA OFICIO CON APRETADOR
PLANCHETA MADERA OFICIO C/APRETADOR
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.096
$ 5.096
31201515
Cintas de papel
12
Unidad
MASKING TAPE LAVORO 24mm*40mts
MASKING 24MM X 40 MTS (1")
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
44121605
Dispensador de cinta
2
Unidad
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA CHICO
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA CHICO
$ 1.417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.834
$ 2.834
45101903
Perforadoras de papel
2
Unidad
PERFORADORA GRANDE METAL 30 HOJAS
PERFORADORA METAL ESSENTIALS 2A
$ 5.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.294
$ 10.294
Total Neto
$ 61.598
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.704
TOTAL OC
$ 73.302
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.042.357-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.