Orden de Compra. Nº2467-447-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-195-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-447-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-195-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-195-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 95071,25
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Zambrano y Cia. Ltda.
Razón Social Sociedad Comercial Zambrano y Cia. Ltda.
R.U.T. 79.700.960-1
Sucursal Sociedad Comercial Zambrano y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones10BolsaBOLSAS DE HUAIPEBOLSAS DE HUAIPE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46161508
Delimitadores o conos de tráfico30UnidadCONOS DE 28 PVC CON 2 CINTAS REFLECTANTESCONOS DE 28 PVC CON 2 CINTAS REFLECTANTES $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.100 $ 251.100
46181501
Delantales protectores3UnidadPECHERA DE CUERO ( SOLDADOR)PECHERA DE CUERO ( SOLDADOR) $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375
31161614
Pernos estructurales1700UnidadPERNOS ZINCADOS 5/16" x 3"PERNOS ZINCADOS 5/16" x 3" $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
31161701
Tuercas de anclaje1700UnidadTUERCAS 5/16" CON SEGURO PLASTICO NYLONTUERCAS 5/16" CON SEGURO PLASTICO NYLON (DEBEN SER ZINCADAS) $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300
31161803
Golillas de fijación3400UnidadGOLILLAS 5/16"GOLILLAS 5/16"(DEBEN SER ZINCADAS) $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
31191506
Discos abrasivos100UnidadDISCOS DE LIJA NORTON Nº 50 DE 4 1/2" o equivalente( PARA GALLETERA CHICA ) DISCOS DE LIJA NORTON Nº 50 DE 4 1/2" o equivalente( PARA GALLETERA CHICA ) $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
Total Neto $ 500.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.071
TOTAL OC $ 595.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.