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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-474-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-663-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
44460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
"ENTER" Soluciones Gráficas |
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Razón Social |
MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA
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R.U.T. |
11.809.801-3 |
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Sucursal |
"ENTER" Soluciones Gráficas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141618
| Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp | 1800 | Unidad | | TRIPTICO 4/4 COLOR,PAPEL COUCHE 170 GRAMOS
ACTIVIDAD: HITO DE PRIMERA PIEDRA BARRIOS OSCAR BONILLA Y SANTA FILOMENA
COORDINAR CON SRA.ZORAYA MARTINEZ,FONO: 42/433316 o 78807874.- |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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Total Neto
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$ 234.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.460
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$ 278.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.