Orden de Compra. Nº
2467-605-SE22
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CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-605-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-320-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
18 de septiembre 510- chillan
Comuna
Chillán
Impuesto
69473,5
Dirección de Envío de la Factura
18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Razón Social
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T.
76.100.933-8
Sucursal
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad no definida
Paño Microfribra 40x40 cm Impeke x 1
Paño Microfribra 40x40 cm Impeke x 1
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO GEL 900 CC. O EQUIVALENTE
CLORO GEL 900 CC. IGENIX
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
53131606
Desodorantes
30
Unidad no definida
DESINFECTANTE LYSOFORM EN AEROSOL O EQUIVALENTE
DESINFECTANTE IGENIX EN AEROSOL 360 CC.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
100
Unidad no definida
GUANTES MULTIUSO COCINA
GUANTES MULTIUSO COCINA VIRUTEX
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
Toalla Multiuso Desinfectante Virutex 50 unid.
Toalla Multiuso Desinfectante Virutex 50 unid.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABÓN GLICERINA 1 LITRO FRASCO SIMONDS O EQUIVALENTE
JABÓN GLICERINA 1 LITRO FRASCO SIMONDS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISO CONCENTRADO 900 CC. POETT, MR. MUSCULO O EQUIVALENTE
LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISO CONCENTRADO 900 CC. VIRUTEX
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF CREMA LIMÓN 750 GRS. O EQUIVALENTE CIF
LIMPIADOR CIF CREMA LIMÓN 750 GRS.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
LIMPIAPISO DE ALGODÓN CON OJAL
LIMPIAPISO DE ALGODÓN CON OJAL VIRUTEX
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO X 3 UNIDADES
PAÑO MULTIUSO X 3 UNIDADES VIRUTEX
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 365.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.474
TOTAL OC
$ 435.124
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.