|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2467-678-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION TORTAS PARA 30 PERSONAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ACTIVIDAD " JORNADAS DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y CIERRE DE PROGRAMAS DEL PREVIENE"
FONDOS CONACE PREVIENE
ID 2467-341-CO08
PEDIDO Nº 731 DIDECO |
|
Proveniente de Licitación
|
2467-341-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
casa de acogida |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9971,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ORIENTE LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.273.520-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Unidad | Galletas dulces o pastelitos | TORTA PARA 30 PERSONAS ( 3 día 04-06-2008 sabor Moca y 2 día 05-06-2008 sabor especial nuez ) |
$ 10.496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.480
|
$ 52.479
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.479
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.971
|
|
$ 62.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.