Orden de Compra. Nº
2467-699-SE18
"
CONTRATO SUMINISTRO ART.FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-699-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO ART.FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2467-218-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
Chillán
Impuesto
164763,06
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
20
Unidad
LAPIZ CARPINTERO
LAPIZ CARPINTERO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
27112801
Brocas
1
Unidad
SET 4 BROCAS COPA CON GUIA 2 1/8"- 1 1/2" - 1 1/4" - 2".-
SET 4 BROCAS COPA CON GUIA 2 1/8"- 1 1/2" - 1 1/4" - 2".-
$ 14.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.717
$ 14.717
27112304
Líneas de marcar
5
Unidad
TIZADOR CARRETE AMARILLO 30 METROS
TIZADOR CARRETE AMARILLO 30 METROS
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.975
$ 41.975
27111803
Escuadras
3
Unidad
ESCUADRA METAL
ESCUADRA METAL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
27111602
Martillos
5
Unidad
MARTILLO CARPINTERO MANGO DE MADERA
MARTILLO CARPINTERO MANGO DE MADERA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA DE ALUMINIO 6 METROS 25X 75 X 1,3MM
REGLA DE ALUMINIO 6 METROS 25X 75 X 1,3MM
$ 15.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.025
$ 15.025
27111508
Sierras
3
Unidad
SERRUCHO DE MANO
SERRUCHO DE MANO
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
31162801
Asideros o pomos
40
Unidad
POMEL DE 5/8
POMEL DE 5/8
$ 1.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.200
$ 50.200
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
40
Unidad
POMEL DE 3/4
POMEL DE 3/4
$ 1.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.960
$ 56.960
20121321
Herramientas para mover el manguito
10
Unidad
CARRO PORTA HERRAMIENTAS 29 PULGADA
CARRO PORTA HERRAMIENTAS 29 PULGADA
$ 45.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456.490
$ 456.490
27111911
Formones
1
Unidad
SET DE FORMONES ACERO NEGRO 1"- 1/2" Y 3/4"
SET DE FORMONES ACERO NEGRO 1"- 1/2" Y 3/4"
$ 11.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.687
$ 11.687
27111911
Formones
2
Unidad
LLAVE FRANCESA 12 PULGADAS STANLEY CROMA
LLAVE FRANCESA 12 PULGADAS STANLEY CROMA
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
20
Pie
PECHERA PARA SOLDAR
PECHERA PARA SOLDAR
$ 8.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.120
$ 164.120
Total Neto
$ 867.174
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 164.763
TOTAL OC
$ 1.031.937
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.