Orden de Compra. Nº2467-83-SE17 "CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-83-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2017
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-663-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna Chillán
Impuesto 5187
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCION GRAFICA
Razón Social SOLUCION GRAFICA LIMITADA
R.U.T. 76.154.503-5
Sucursal SOLUCION GRAFICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria50Unidad no definidaAFICHES DE 33CM X 48CM PAPEL COUCHE DE 200 GRSAFICHES DE 33CM X 48CM PAPEL COUCHE DE 200 GRS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Total Neto $ 27.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.187
TOTAL OC $ 32.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.