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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2467-882-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-326-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2467-326-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
casa de acogida |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA |
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Razón Social |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
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R.U.T. |
4.029.549-6 |
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Sucursal |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Global | SERVICIO DE ONCE COMPLETO INCLUIDO GARZONES, MESAS,SILLAS, MANTELES,VAJILLAS, ATENCION 120(DE 400) PERSONAS, EN GRAN SALA TEATRO MUNICIPAL, DIA 15 JUNIO 2010, HORARIO: 15:00 A 19:0 HRS. APRÓXIMADAMENTE,SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO.
LAS 280 ATENCIONES RESTANTES, SERÁN POR CUENTA DE CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES. | |
$ 360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.