Orden de Compra. Nº
2467-922-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2467-722-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2467-922-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2467-722-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES: Juzgados 1 y 2, Direc.Aseo, Estadio, Quilamapu, Casa Deporte, Tránsito, Bodega Adquisiciones, Taller Electricos, Taller Surefi, Biblioteca Matte, Museo Arrau, Museo de Ciencias. PEDIDO 333 SUREFI( ID 2467-722-CO07)
Proveniente de Licitación
2467-722-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
casa de acogida
Comuna
-1
Impuesto
102433,18
Dirección de Envío de la Factura
casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
CERA MADERA COLOR AMARILLO x 19 VIRGINIA
6
Balde
CERA MADERA COLOR AMARILLO x 19 VIRGINIA
CERA MADERA COLOR AMARILLO x 19
$ 16.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.436
$ 98.436
47131802
CERA FLEXIT INCOLORA x 19 VIRGINIA
4
Balde
CERA FLEXIT INCOLORA x 19 VIRGINIA
CERA FLEXIT INCOLORA x 19
$ 15.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.888
$ 62.888
47131804
CLORINDA x 1 LT. CADA ENVASE
200
Unidad
CLORINDA x 1 LT. CADA ENVASE
CLORINDA x 1 LT. CADA ENVASE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47131806
LUSTRA MUEBLES x 500 CC. VIRGINIA
20
Unidad
LUSTRA MUEBLES x 500 CC. VIRGINIA
LUSTRA MUEBLES x 500 CC.
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
47131811
RINSO x 400 GRS.
70
Unidad
RINSO x 400 GRS.
RINSO x 400 GRS.
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
47131814
BRASSO PARA METALES
5
Unidad
BRASSO PARA METALES
BRASSO PARA METALES
$ 1.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.490
$ 8.490
47131829
CALUGAS WC.
200
Unidad
CALUGAS WC.
CALUGAS WC.
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
53131608
JABON LESACY 200 GRS
30
Unidad
JABON LESACY 200 GRS
JABON LESACY
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
10191704
Matamoscas RAID DE 400 C.C.
40
Unidad
Matamoscas RAID DE 400 C.C.
RAID MATAMOSCAS
$ 1.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.320
$ 66.320
12161902
PUREX BAÑO x 475 GRS.
50
Unidad
PUREX BAÑO x 475 GRS.
PUREX BAÑO x 475 GRS.
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
12161902
CIF CREMA 750 C.C.
20
Unidad
CIF CREMA 750 C.C.
CIF CREMA
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
47131603
ESPONJAS PARA FREGAR BONOBRIL
50
Unidad
ESPONJAS PARA FREGAR BONOBRIL
ESPONJAS PARA FREGAR
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111704
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.x 8 UNID. ( TOTAL 344 ROLLOS )
43
Paquete
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.x 8 UNID. ( TOTAL 344 ROLLOS )
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.x 8 UNID. ( TOTAL 344 ROLLOS ) o equivalente
$ 1.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.488
$ 69.488
47131503
PARES GUANTES DE GOMA PARA ASEO
30
Par
PARES GUANTES DE GOMA PARA ASEO
PARES GUANTES DE GOMA PARA ASEO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
Total Neto
$ 539.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.433
TOTAL OC
$ 641.555
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.