Orden de Compra. Nº2467-922-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2467-722-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-922-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2467-722-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES: Juzgados 1 y 2, Direc.Aseo, Estadio, Quilamapu, Casa Deporte, Tránsito, Bodega Adquisiciones, Taller Electricos, Taller Surefi, Biblioteca Matte, Museo Arrau, Museo de Ciencias. PEDIDO 333 SUREFI( ID 2467-722-CO07)
Proveniente de Licitación 2467-722-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación casa de acogida
Comuna -1
Impuesto 102433,18
Dirección de Envío de la Factura casa de acogida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
CERA MADERA COLOR AMARILLO x 19 VIRGINIA6BaldeCERA MADERA COLOR AMARILLO x 19 VIRGINIACERA MADERA COLOR AMARILLO x 19 $ 16.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.436 $ 98.436
47131802
CERA FLEXIT INCOLORA x 19 VIRGINIA4BaldeCERA FLEXIT INCOLORA x 19 VIRGINIACERA FLEXIT INCOLORA x 19 $ 15.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.888 $ 62.888
47131804
CLORINDA x 1 LT. CADA ENVASE200UnidadCLORINDA x 1 LT. CADA ENVASECLORINDA x 1 LT. CADA ENVASE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131806
LUSTRA MUEBLES x 500 CC. VIRGINIA20UnidadLUSTRA MUEBLES x 500 CC. VIRGINIALUSTRA MUEBLES x 500 CC. $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131811
RINSO x 400 GRS.70UnidadRINSO x 400 GRS.RINSO x 400 GRS. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47131814
BRASSO PARA METALES5UnidadBRASSO PARA METALESBRASSO PARA METALES $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
47131829
CALUGAS WC.200UnidadCALUGAS WC.CALUGAS WC. $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
53131608
JABON LESACY 200 GRS30UnidadJABON LESACY 200 GRSJABON LESACY $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
10191704
Matamoscas RAID DE 400 C.C.40UnidadMatamoscas RAID DE 400 C.C.RAID MATAMOSCAS $ 1.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.320 $ 66.320
12161902
PUREX BAÑO x 475 GRS.50UnidadPUREX BAÑO x 475 GRS.PUREX BAÑO x 475 GRS. $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
12161902
CIF CREMA 750 C.C.20UnidadCIF CREMA 750 C.C.CIF CREMA $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
47131603
ESPONJAS PARA FREGAR BONOBRIL50UnidadESPONJAS PARA FREGAR BONOBRILESPONJAS PARA FREGAR $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.x 8 UNID. ( TOTAL 344 ROLLOS )43PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.x 8 UNID. ( TOTAL 344 ROLLOS )PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT.x 8 UNID. ( TOTAL 344 ROLLOS ) o equivalente $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.488 $ 69.488
47131503
PARES GUANTES DE GOMA PARA ASEO30ParPARES GUANTES DE GOMA PARA ASEOPARES GUANTES DE GOMA PARA ASEO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Total Neto $ 539.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.433
TOTAL OC $ 641.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.