|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2467-935-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2467-430-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de septiembre 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
casa de acogida |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
casa de acogida |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-05-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Los Gnomos |
|
Razón Social |
SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.863.260-8 |
|
Sucursal |
Los Gnomos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 5000 | Unidad | SERVICIO DE FOTOCOPIAS ,MATERIAL DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA/PREVIENE.
FONO DE CONTACTO: 42/2220716.- | SERVICIO DE FOTOCOPIAS ,MATERIAL DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA/PREVIENE. |
$ 18,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.