Orden de Compra. Nº2467-935-SE23 "CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-935-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ABARROTES CARNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-320-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 / 215-22-04-008-000-000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 41952
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Razón Social VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 76.100.933-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas3BolsaCucharas plásticas 100 Cucharas plásticas 100 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos350UnidadGalleta Kuky 120 grs. Galleta Kuky 120 grs. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadEndulzante Líquido 180 cc. Daily Stevia o equivalenteEndulzante Líquido Daily Stevia 180 cc. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50201706
Café2TarroCafé Nescafé 170 grs. Tarro o equivalente Café Nescafé 170 grs. Tarro $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAzúcar blanca Iansa o equivalente Azúcar blanca Iansa 1 Kilo $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 220.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.952
TOTAL OC $ 262.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.