Orden de Compra. Nº2470-1041-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-121-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-1041-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-121-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-121-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 1030415,98
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMAX SPA
Razón Social constructora esteban joaquin balboa jara eirl
R.U.T. 76.310.116-9
Sucursal ARMAX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DEL CESFAM SOL DE ORIENTE, Ord.6014/277/2017,cta.2152206001 cc 010110, Presupuesto Total iva incluido $ 8.568.000.-FAC:DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL,HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN,RUT:69.270.200-K.-Constructora ARMAX oferta para la presente licitación, tomando en cuenta la necesidad e importancia de los buenos resultados, garantizando como empresa una correcta ejecución de cada partida, calidad y garantía de los materiales, responsable mano de obra, $ 5.423.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.423.242 $ 5.423.242
Total Neto $ 5.423.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.030.416
TOTAL OC $ 6.453.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.