Orden de Compra. Nº
2470-1065-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2470-350-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2470-1065-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2470-350-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIO LOS VOLCANES, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE. CUENTA 26-D DESPACHAR A HERMINDA MARTIN NRO. 557, DESDE LAS 08 A LAS 17 HRS.
Proveniente de Licitación
2470-350-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna
-1
Impuesto
10931,27
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151702
82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 1 KL.
1
Cono
82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 1 KL.
CONOS O ROLLOS DE HILO DE BOLSA, POR 1 KILO.DE 4 HEBRAS
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.790
$ 3.790
26111702
12423 |PILA ALKALINA D GRANDE X 2UN. DURACELL
12
Unidad
12423 |PILA ALKALINA D GRANDE X 2UN. DURACELL
PILAS ALCALINAS GRANDES, INDICAR MARCA
$ 623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.476
$ 7.470
39101601
124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V
80
Unidad
124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V
AMPOLLETAS 100 WATS
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
42142203
10214 |DESINFEC. W.C. PASTILLA C/GANCHO
24
Unidad
10214 |DESINFEC. W.C. PASTILLA C/GANCHO
PASTILLAS PARA WC, INDICAR MARCA
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
47131502
84582 |PAÑO ABSORBENTE X 1 IDEAL 20 X 20 VIRUTEX
10
Unidad
84582 |PAÑO ABSORBENTE X 1 IDEAL 20 X 20 VIRUTEX
PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO DE 20 X 20 CMS.- INDICAR MARCA.
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
47131502
83972 |PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40
24
Unidad
83972 |PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40
PAÑO DE SACUDIR AMARILLO DE 30 X 40 INDICAR MARCA
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.808
$ 2.808
47131615
24109 |ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-006 ESPECIAL
15
Unidad
24109 |ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-006 ESPECIAL
ESCOBILLONES, INDICAR MARCA
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.695
$ 7.695
47121701
85621 |BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UND. PRISA
80
Pack
85621 |BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UND. PRISA
BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 X 10 UD.
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
46181504
82657GR |GUANTES LATEX VIRUTEX SUPERIOR GRANDE
20
Par
82657GR |GUANTES LATEX VIRUTEX SUPERIOR GRANDE
GUANTES DOMESTICOS LARGOS EN LOS BRAZOS Y GAMUZADOS DE GOMA Nº M Y L
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.480
$ 8.480
31201502
99670AM |CINTA AISLANTE 5 MTS. AMARILLA
10
Rollo
99670AM |CINTA AISLANTE 5 MTS. AMARILLA
ROLLOS HUINCHA AISLADORA AMARILLA, INDICAR MARCA Y METROS.
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.690
$ 1.690
Total Neto
$ 57.533
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.931
TOTAL OC
$ 68.464
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.