Orden de Compra. Nº2470-1065-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2470-350-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-1065-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-350-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIO LOS VOLCANES, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE. CUENTA 26-D DESPACHAR A HERMINDA MARTIN NRO. 557, DESDE LAS 08 A LAS 17 HRS.
Proveniente de Licitación 2470-350-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna -1
Impuesto 10931,27
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 1 KL.1Cono82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE 1 KL.CONOS O ROLLOS DE HILO DE BOLSA, POR 1 KILO.DE 4 HEBRAS $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
26111702
12423 |PILA ALKALINA D GRANDE X 2UN. DURACELL12Unidad12423 |PILA ALKALINA D GRANDE X 2UN. DURACELLPILAS ALCALINAS GRANDES, INDICAR MARCA $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.476 $ 7.470
39101601
124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V80Unidad124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220VAMPOLLETAS 100 WATS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
42142203
10214 |DESINFEC. W.C. PASTILLA C/GANCHO24Unidad10214 |DESINFEC. W.C. PASTILLA C/GANCHOPASTILLAS PARA WC, INDICAR MARCA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131502
84582 |PAÑO ABSORBENTE X 1 IDEAL 20 X 20 VIRUTEX10Unidad84582 |PAÑO ABSORBENTE X 1 IDEAL 20 X 20 VIRUTEXPAÑO ABSORVENTE MULTIUSO DE 20 X 20 CMS.- INDICAR MARCA. $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
47131502
83972 |PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 4024Unidad83972 |PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40PAÑO DE SACUDIR AMARILLO DE 30 X 40 INDICAR MARCA $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808 $ 2.808
47131615
24109 |ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-006 ESPECIAL15Unidad24109 |ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-006 ESPECIALESCOBILLONES, INDICAR MARCA $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.695 $ 7.695
47121701
85621 |BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UND. PRISA80Pack85621 |BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UND. PRISABOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 X 10 UD. $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
46181504
82657GR |GUANTES LATEX VIRUTEX SUPERIOR GRANDE20Par82657GR |GUANTES LATEX VIRUTEX SUPERIOR GRANDEGUANTES DOMESTICOS LARGOS EN LOS BRAZOS Y GAMUZADOS DE GOMA Nº M Y L $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
31201502
99670AM |CINTA AISLANTE 5 MTS. AMARILLA10Rollo99670AM |CINTA AISLANTE 5 MTS. AMARILLAROLLOS HUINCHA AISLADORA AMARILLA, INDICAR MARCA Y METROS. $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
Total Neto $ 57.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.931
TOTAL OC $ 68.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.