Orden de Compra. Nº2470-168-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2470-14-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-168-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-14-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DE ASEO SAPU ULTRAESTACION, CON CARGO A SAPU ULTRAESTACION, DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23, CHILLAN.- DE 08:20 A 13:30 Y DE 15:20 A 17:00 HRS.
Proveniente de Licitación 2470-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna -1
Impuesto 8280,2
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS
R.U.T. 15.530.545-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101802
Pulverizadores 500 cc5UnidadPulverizadores 500 ccPULVERIZADOR DE 500 CC. APROX. $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
25171502
Limpiavidrios con mango metalico5UnidadLimpiavidrios con mango metalicoLIMPIA VIDRIOS CON MANGO METALICO $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
47131502
SPONGI de VIRUTEX30UnidadSPONGI de VIRUTEXPAÑO ABSORVENTE TIPO SPONGI. $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131830
Productos de limpieza de muebles VANIQUIM xlitro10UnidadProductos de limpieza de muebles VANIQUIM xlitroLUSTRA MUEBLES X LITRO $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
53131606
Desodorantes EGLE liquido (no spray) valor x litro10LitroDesodorantes EGLE liquido (no spray) valor x litroDESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO(NO SPRY) X ENVASE DE LITRO (LIQUIDO PARA PULVERIZADOR) INDICAR MARCA. $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
14111704
Papel higiénico ELITE blana 540 mts50RolloPapel higiénico ELITE blana 540 mtsPAPEL HIGIENICO X ROLLO DE 40 MTS.APROX. INDICAR MARCA $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
Total Neto $ 43.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.280
TOTAL OC $ 51.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.