Orden de Compra. Nº2470-1682-SE17 "MATERIAL IMPRESO CESFAM SOL DE ORIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-1682-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESO CESFAM SOL DE ORIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-264-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Fernando Pérez Varela
Razón Social JOSE FERNANDO PEREZ VARELA
R.U.T. 9.240.586-9
Sucursal José Fernando Pérez Varela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100TalonarioTALONARIO DE RECETAS MÉDICAS FOLIADO, DEBE COMENZAR CON LA NUMERACIÓN 62101 (CADA TALONARIO SERÁ DE 100 UNIDADES)SEGÚN SE INDICA EN ORD 6014/483/2017 TALONARIO DE RECETAS MÉDICAS FOLIADO, DEBE COMENZAR CON LA NUMERACIÓN 62101 (CADA TALONARIO SERÁ DE 100 UNIDADES)SEGÚN SE INDICA EN ORD 6014/483/2017 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.