Orden de Compra. Nº2470-1719-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-168-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-1719-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-168-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-168-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina N° 15 - Chillán, teléfono 42-2272525. FACTURAR A DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN 557, RUT 69.270.200-K.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 607625,7
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor david german
Razón Social sociedad avendaño y hernandez limitada
R.U.T. 76.261.857-5
Sucursal david german
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121004
Unidades de suministro de energía1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR OPERATIVIDAD A RED MAGIC - CESFAM SOL DE ORIENTE, DETALLES EN RESOLUCIÓN N° 929/2018, APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.Garantía de 1 año. Plazo de entrega 5 días hábiles. Se debe considerar cortes de energía para la conexión de las UPS. $ 3.198.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198.030 $ 3.198.030
Total Neto $ 3.198.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 607.626
TOTAL OC $ 3.805.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.