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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2470-1719-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-168-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2470-168-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipalidad Chillan |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Argentina N° 15 - Chillán, teléfono 42-2272525. FACTURAR A DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN 557, RUT 69.270.200-K.- |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
607625,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
david german |
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Razón Social |
sociedad avendaño y hernandez limitada
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R.U.T. |
76.261.857-5 |
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Sucursal |
david german |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121004
| Unidades de suministro de energía | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR OPERATIVIDAD A RED MAGIC - CESFAM SOL DE ORIENTE, DETALLES EN RESOLUCIÓN N° 929/2018, APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. | Garantía de 1 año.
Plazo de entrega 5 días hábiles.
Se debe considerar cortes de energía para la conexión de las UPS. |
$ 3.198.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.198.030
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$ 3.198.030
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Total Neto
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$ 3.198.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 607.626
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$ 3.805.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.