|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2470-181-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-32-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2470-32-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipalidad Chillan |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Herminda Martín 557 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
veronica serrano |
|
Razón Social |
MARIA VERONICA SERRANO MUNOZ
|
|
R.U.T. |
8.212.591-4 |
|
Sucursal |
veronica serrano |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122002
| Servicios de higienistas dentales | 114 | Unidad | SERVICIOS DENTALES PROYECTO HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS,(SERNAM),PARA LOS CENTRO DE SALUD MUNICIPALIZADOS,CTA. 11405-99-087, SEGUN SOLICITUD Nº12 DEL 20/01/2012. TOTAL PTTO.DISPON. $14.669.178.-FACTURAR:DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL,HERMINDA MART | |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.680.000
|
$ 13.680.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.680.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 13.680.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.