Orden de Compra. Nº2470-199-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2470-19-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-199-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-19-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DE ESCRITORIO DISAMU, CON CARGO A MATERIAL DE USO Y CONSUMO CORRIENTE,. CUENTA 26-D..- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILAN.- DE 08:20 A 13:30 Y DE 15:20 A 17:00 HRS.
Proveniente de Licitación 2470-19-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna -1
Impuesto 85056,73
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
ORIGINAL4UnidadORIGINALTONER NRO. 7115 PARA IMPRESORA HP, ORIGINAL NO GENERICO $ 23.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.340 $ 95.340
44103103
ORIGINAL3UnidadORIGINALTONER NRO. 3116 PARA IMPRESORA XEROX, ORIGINAL NO GENERICO $ 31.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.792 $ 93.792
44103105
ORIGINAL2UnidadORIGINALTINTA NRO. 56 NEGRO PARA IMPRESORA HP ORIGINAL, NO GENERICO. $ 8.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.558 $ 16.558
44103105
ORIGINAL2UnidadORIGINALTINTA NRO. 57 COLOR, PARA IMPRESORA HP ORIGINAL NO GENERICO $ 13.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.796 $ 26.796
44103105
ORIGINAL7UnidadORIGINALTINTA NRO. TO 39, PARA IMPRESORA EPSON ORIGINAL NO GENERICO $ 7.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.415 $ 51.415
44103105
ORIGINAL10UnidadORIGINALTINTA NRO. TO 38 PARA IMPRESORA EPSON, ORIGINAL NO GENERICO $ 3.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.710 $ 39.710
44103105
ORIGINAL12UnidadORIGINALTINTA NRO. 27 PARA IMPRESORA HP ORIGINAL NO GENERICO $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.760 $ 86.760
44103105
ORIGINAL3UnidadORIGINALTINTA NRO. 6625 PARA IMPRESORA HP ORIGINAL NO GENERICO. $ 12.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.296 $ 37.296
Total Neto $ 447.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.057
TOTAL OC $ 532.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.