Orden de Compra. Nº2470-264-SE15 "SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES FEBRERO UE "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-264-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES FEBRERO UE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-9-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 14601,12
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Worldtec Ltda.
Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA
R.U.T. 77.880.470-0
Sucursal Comercial Worldtec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora9606UnidadSERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO CESFAM ULTRAESTACION ,SEGUN MEMO Nº 007 CON CARGO A LA CTA.22-04-001 CC 01-01-04 POR UN VALOR DE $ 91.449,FACTURAR:DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL,RUT:69.270.200-K,CALLE HERMINDA MARTIN 557 , CONTACTO:SRA.ADA MATAMALA,FONO:42-2585393SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO CESFAM ULTRAESTACION ,SEGUN MEMO Nº 007 CON CARGO A LA CTA.22-04-001 CC 01-01-04 POR UN VALOR DE $ 91.449,FACTURAR:DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL,RUT:69.270.200-K,CALLE HERMINDA MARTIN 557 , CONTACTO:SRA.ADA MATAMALA,F $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.848 $ 76.848
Total Neto $ 76.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.601
TOTAL OC $ 91.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.