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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2470-348-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PUNTOS DE RED PARA CESFAM LOS VOLCANES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2470-267-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipalidad Chillan |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Herminda Martín 557 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
69693,254 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
intelkom |
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Razón Social |
JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L
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R.U.T. |
52.002.636-3 |
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Sucursal |
intelkom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222604
| Equipo de red de entrega de contenidos | 1 | Unidad no definida | PUNTO DE RED CERTIFICADO PARA CESFAM LOS VOLCANES | PUNTO DE RED CERTIFICADO PARA CESFAM LOS VOLCANES |
$ 241.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.597
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$ 241.597
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43222604
| Equipo de red de entrega de contenidos | 1 | Unidad no definida | PUNTO DE RED NO CERTIFICADO PARA CESFAM LOS VOLCANES | PUNTO DE RED NO CERTIFICADO PARA CESFAM LOS VOLCANES |
$ 125.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.210
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$ 125.210
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Total Neto
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$ 366.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.693
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$ 436.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.