Orden de Compra. Nº2470-378-SE19 "SERVICIO DE CATERING DESDE 2470-43-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-378-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING DESDE 2470-43-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIN DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN 557, CHILLAN, RUT NRO. 69.270.200-K
Comuna Chillán
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIN DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN 557, CHILLAN, RUT NRO. 69.270.200-K
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ficus Restaurante
Razón Social MYRNA AURELIA DEL PINO RODRIGUEZ
R.U.T. 8.009.666-6
Sucursal Ficus Restaurante
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadLa necesidad de contratar Servicio de Coffee Break para el PAC de Capacitación de la Dirección de Salud Municipal durante el año 2019, solicitado en Memorándum Nº 2 de fecha 5/2/2019, con cargo a la cuenta 215.22.01.001 distribuido en los Centros de CostoServicio de Coffee Break para el PAC de Capacitación de la Dirección de Salud Municipal durante el año 2019, según las bases especificadas en la resente licitación. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.