Orden de Compra. Nº2470-445-SE18 "SERVICIO SALA CUNA JARDIN TORTUGUITA FEBRERO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-445-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA JARDIN TORTUGUITA FEBRERO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-350-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sala cuna y Jardín infantil tortuguita ltda.
Razón Social SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TORTUGUITA LIMITADA
R.U.T. 78.552.200-1
Sucursal Sala cuna y Jardín infantil tortuguita ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaSERV.SALA CUNA MES DE FEBRERO 2018, SE ADJUNTA INFORMACIÓN EN MEM0 NRO. 23 CON CARGO A LA CUENTA NRO. 215-22-08-008 , MEMO NRO.02.- - SAN RAMON NONATO, C.C. 010102, POR UN MONTO TOTAL DE $509.286. - ISABEL RIQUELME, C.C. 010103, POR UN MONTO TOTAL DE $ 230.000. - DISAMU , CC 010101, POR UN MONTO DE $ 213.571. *DECRETO DE ADJUDICACION NRO. 680 DE FECHA 19/01/2017.- *SE ADJUNTA NOMINA DE ASISTENCIA.SERV.SALA CUNA MES DE FEBRERO 2018, SE ADJUNTA INFORMACIÓN EN MEM0 NRO. 23 CON CARGO A LA CUENTA NRO. 215-22-08-008 , MEMO NRO.02.- - SAN RAMON NONATO, C.C. 010102, POR UN MONTO TOTAL DE $509.286. - ISABEL RIQUELME, C.C. 010103, POR UN MONTO TOTAL DE $ $ 952.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.857 $ 952.857
Total Neto $ 952.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 952.857

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.