Orden de Compra. Nº2470-59-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-397-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-59-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-397-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-397-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 1422150
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goch S.A.
Razón Social GRUPO OPTICAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.019.674-6
Sucursal Goch S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes174UnidadLENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM ISABEL RIQUELME,CON CARGO A PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA,CUENTA 11405-99979, SEGUN MEMORANDUM NRO.266 DEL 12/12/2011  $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.390 $ 1.302.390
31241501
Lentes49UnidadLENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM QUINCHAMALI,CON CARGO A PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA,CUENTA 11405-99979, SEGUN MEMORANDUM NRO.266 DEL 12/12/2011  $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.765 $ 366.765
31241501
Lentes400UnidadLENTES PARA PACIENTES CESFAM SAN RAMON NONATO,CON CARGO A PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA,CUENTA 11405-99979, SEGUN MEMORANDUM NRO.266 DEL 12/12/2011  $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994.000 $ 2.994.000
31241501
Lentes189UnidadLENTES PARA PACIENTES CESFAM ULTRAESTACION,CON CARGO A PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA,CUENTA 11405-99979, SEGUN MEMORANDUM NRO.266 DEL 12/12/2011  $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414.665 $ 1.414.665
31241501
Lentes19UnidadLENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM SOL DE ORIENTE,CON CARGO A PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA,CUENTA 11405-99979, SEGUN MEMORANDUM NRO.266 DEL 12/12/2011   $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.215 $ 142.215
31241501
Lentes169UnidadLENTES PARA PACIENTES DEL CESFAM LOS VOLCANES,CON CARGO A PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA,CUENTA 11405-99979, SEGUN MEMORANDUM NRO.266 DEL 12/12/2011   $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.965 $ 1.264.965
Total Neto $ 7.485.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.422.150
TOTAL OC $ 8.907.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.