Orden de Compra. Nº2470-658-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2470-152-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-658-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2470-152-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DE OFICINA PARA SAN RAMON NONATO, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 22-04-001 (MATERIALES DE OFICINA), SEGUN ORDINARIO NRO. 551 DE FECHA 15/04/2008, DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.-
Proveniente de Licitación 2470-152-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna -1
Impuesto 1043,1
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARTA COLLAO LERMANDA
R.U.T. 1.674.601-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
NOTAS DE PAPEL ADHESIVOS DE 10 X 10 APROX. FULLTON´S20UnidadNOTAS DE PAPEL ADHESIVOS DE 10 X 10 APROX. FULLTON´SNOTAS DE PAPEL ADHESIVOS DE 10 X 10 APROX. TIPO POS NOIT $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121612
CARTONERO GRANDE ISOFIT6UnidadCARTONERO GRANDE ISOFITCARTONERO GRANDE DE APROX. 13 CMS. $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 636
44121635
PORTA SCOTCH CHICO HAND2UnidadPORTA SCOTCH CHICO HANDPORTA SCOTCH CHICO $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694 $ 694
44122011
CARPETAS TRANSPARENTES CON ARCHIVADOR FULTONS6UnidadCARPETAS TRANSPARENTES CON ARCHIVADOR FULTONSCARPETAS TRANSPARENTES CON ARCHIVADOR $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
Total Neto $ 5.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.043
TOTAL OC $ 6.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.