Orden de Compra. Nº2470-938-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-185-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2470-938-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-185-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2470-185-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipalidad Chillan
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Herminda Martín 557
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
Comuna Chillán
Impuesto 299003
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Barrientos E. I. R. L.
Razón Social CONSTRUCTORA GERALDINE BARRIENTOS MORALES EMPRESA
R.U.T. 76.000.194-5
Sucursal Constructora Barrientos E. I. R. L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla1UnidadCIERRE PERIMETRAL DE ESTANQUE DE PETROLEO,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,DEL CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-066 SEGUN ORD.6013/343/2011 DEL 05/07/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $370.000 iva incl.-   $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
30181505
Taza de WC1UnidadCAMBIO DE TAZA WC EN SALA DE ESPERA,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,DEL CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-066 SEGUN ORD.6013/343/2011 DEL 05/07/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $115.000 iva incl.-  $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
30181504
Lavamanos3UnidadCAMBIO DE 3 LLAVES DE LAVAMANOS,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,DEL CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-066 SEGUN ORD.6013/343/2011 DEL 05/07/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $135.000 iva incl.-   $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
30181504
Lavamanos1UnidadINATALACION DE LAVAMANOS EN BOX BACUNATORIO,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,DEL CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-066 SEGUN ORD.6013/343/2011 DEL 05/07/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $115.000 iva incl.-   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico4UnidadMANTENCION Y REPARACION DE CALEFONT,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,DEL CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-066 SEGUN ORD.6013/343/2011 DEL 05/07/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $120.000 iva incl.-  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores1UnidadREPARACION DE ESTUCO Y PINTURA,SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,DEL CESFAM QUINCHAMALI,CUENTA 11405-99-066 SEGUN ORD.6013/343/2011 DEL 05/07/2011,TOTAL PPTO.DISPONIBLE $1.166.111 iva incl.-   $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
Total Neto $ 1.573.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.003
TOTAL OC $ 1.872.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.