|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2470-956-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-160-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2470-160-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipalidad Chillan |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Herminda Martín 557 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
35387,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR A AVENIDA ARGENTINA NRO. 15 FONO : 42-2-272525. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
francesca alejandra |
|
Razón Social |
Francesca alejandra paredes concha
|
|
R.U.T. |
16.008.940-7 |
|
Sucursal |
francesca alejandra |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | 125 | Unidad | credenciales para Cesfam los volcanes incluye foto y cordón azulmarino que diga CESFAM Los volcanes | Set credencial PVC con orificio central para lanyard+lanyard impreso+fotografia |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.250
|
$ 186.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 186.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.388
|
|
$ 221.638
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.