Orden de Compra. Nº2471-1022-SE21 "MANT. Y REP. FOTOCOPIADORA - ESCUELA LA CASTILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1022-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. FOTOCOPIADORA - ESCUELA LA CASTILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-121-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-1022-SE21 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 196270
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadKIT DE GOMAS ALIMENTADORAS DE ADF ITEM 3.19 COTIZACIÓN 21.504  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadUNIDAD PCDU YELLOW ITEM 3.19 COTIZACIÓN 21.504  $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadUNIDAD PCDU CYAN ITEM 3.19 COTIZACIÓN 21.504  $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadUNIDAD PCDU MAGENTA ITEM 3.19 COTIZACIÓN 21.504  $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadLIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL ITEM 3.19 COTIZACIÓN 21.504  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadUNIDAD PCDU BLACK ITEM 3.19 COTIZACIÓN 21.504  $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
Total Neto $ 1.033.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.270
TOTAL OC $ 1.229.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.