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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-1152-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE REPARACION S.C.Y J. INFANTIL GOTITAS DE AMOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-90-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS #530 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1347,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS #530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
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R.U.T. |
76.465.237-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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21101513
| Discos | 5 | Unidad | ANEXO N°8/ ÍTEM 8048
disco de corte metal 4 1/2
MARCA: MOSAI | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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27111508
| Sierras | 2 | Unidad | ANEXO N°8/ ÍTEM 8053
disco de debaste 4 1/2
MARCA: MOSAI | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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41115608
| Electrodo selectivo de iones | 1 | Unidad | ANEXO N°8/ ÍTEM 8056
electrodo 6011x3/32
MARCA: MOSAI | |
$ 2.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.590
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$ 2.590
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Total Neto
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$ 7.090
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.347
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$ 8.437
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.