Orden de Compra. Nº2471-1176-SE21 "MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO SALA CUNA LUZ DE KERUBIEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1176-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO SALA CUNA LUZ DE KERUBIEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-1176-SE21 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 14243,54
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T. 96.661.820-5
Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadÍTEM:9001/AGARRAS 1 LITRO, MARCA DIDEVAL  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31211904
Brochas2UnidadÍTEM:9010/ BROCHA N°3", MARCA HELA  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
31211904
Brochas2UnidadÍTEM:9011/ BROCHA N°4", MARCA HELA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
23231301
Rodillo alimentador1UnidadÍTEM:9005/ BANDEJA PARA RODILLO PLÁSTICO 23 CM,MARCA LIZCAL.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 1UnidadÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR BLANCO, MARCA TRICOLOR  $ 15.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.088 $ 15.088
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 1UnidadÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR AZUL, MARCA TRICOLOR  $ 15.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.088 $ 15.088
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR ROJO, MARCA TRICOLOR  $ 15.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.088 $ 15.088
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR AMARILLO, MARCA TRICOLOR  $ 15.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.088 $ 15.088
Total Neto $ 74.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.244
TOTAL OC $ 89.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.