Orden de Compra. Nº
2471-1176-SE21
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MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO SALA CUNA LUZ DE KERUBIEL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1176-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO SALA CUNA LUZ DE KERUBIEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-36-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-1176-SE21 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
14243,54
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social
COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T.
96.661.820-5
Sucursal
COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
ÍTEM:9001/AGARRAS 1 LITRO, MARCA DIDEVAL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31211904
Brochas
2
Unidad
ÍTEM:9010/ BROCHA N°3", MARCA HELA
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.690
31211904
Brochas
2
Unidad
ÍTEM:9011/ BROCHA N°4", MARCA HELA
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.202
$ 6.202
23231301
Rodillo alimentador
1
Unidad
ÍTEM:9005/ BANDEJA PARA RODILLO PLÁSTICO 23 CM,MARCA LIZCAL.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por
1
Unidad
ÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR BLANCO, MARCA TRICOLOR
$ 15.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.088
$ 15.088
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por
1
Unidad
ÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR AZUL, MARCA TRICOLOR
$ 15.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.088
$ 15.088
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
ÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR ROJO, MARCA TRICOLOR
$ 15.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.088
$ 15.088
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
ÍTEM:9023/ OLEO BRILLANTE INT/EXT COLOR AMARILLO, MARCA TRICOLOR
$ 15.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.088
$ 15.088
Total Neto
$ 74.966
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.244
TOTAL OC
$ 89.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.