Orden de Compra. Nº2471-118-R108 "Compra de Portadocumentos ,Daem"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-118-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Portadocumentos ,Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra Portadocumentos oficina de Remuneraciones, Daem
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra LAS ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TRAVELLER S A
R.U.T. 94.861.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121701
Portadocumentos2UnidadPortadocumentosPortadocumentos Office (TPORMOB 703 NE) $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980
Total Neto $ 47.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 47.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.