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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-118-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Portadocumentos ,Daem |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra Portadocumentos oficina de Remuneraciones, Daem |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
TRAVELLER S A
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R.U.T. |
94.861.000-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121701
| Portadocumentos | 2 | Unidad | Portadocumentos | Portadocumentos Office (TPORMOB 703 NE) |
$ 23.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.980
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$ 47.980
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Total Neto
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$ 47.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 47.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.