Orden de Compra. Nº2471-1202-SE20 "MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ESC LOS JARDINES DE LAUTARO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1202-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ESC LOS JARDINES DE LAUTARO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1202-SE20_ESC. LOS JARDINES DE LAUTARO_FONDOS SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 164502
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores6UnidadADQUISICION DE 6 CAJAS DE 100 UNIDADES DE GUANTES VINILO TALLA M, TRANSPARENTE, MARCA TRESOR ANEXO 5.3.5  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
47131709
Dispensadores de papel para cara240UnidadADQUISICION DE 240 ESCAFANDRA PROTECTOR FACIAL, TRANSPARENTE DESECHABLE, MARCA FACE SHIEL, ESCUELA LOS JARDINES DE LAUTARO ANEXO 5.5.1  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
51142018
Inyección de alcohol desnaturalizado84UnidadADQUISICION DE 84 ALCOHOL GEL PARA MANOS 1000ML MARCA WINKLER ANEXO 5.1.2  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 865.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.502
TOTAL OC $ 1.030.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.