Orden de Compra. Nº2471-1212-SE23 "MATERIAL DE FERRETERÍA, PASITOS AL FUTURO, JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1212-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, PASITOS AL FUTURO, JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-1212-SE23 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 36934,1
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161602
Paneles para techos2Unidad10106, ALERO LISTO DE 100 x 120 CMS BRONCE, MARCA DVP  $ 81.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.300 $ 163.300
30141501
Burlete1Unidad10107, BURLETE PERFIL D AISLANTE TÉRMICO PUERTA Y VENTANA, ROLLO 6 METROS, MARCA GENÉRICO  $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550
30141501
Burlete2Unidad10108, BURLETE GOMA AISLANTE ADHESIVO PUERTAS, TIRA DE 90 CMS, MARCA GENÉRICO  $ 10.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
Total Neto $ 194.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.934
TOTAL OC $ 231.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.