Orden de Compra. Nº2471-1235-SE21 "MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1235-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-121-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Subv. Regular y Subv. PIE_2471-1235-SE21 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 442700
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaBANDA DE TRASFERENCIA SOLA ITEM 3.15 COTIZACIÓN N°21527  $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD DE LIMPIEZA DE TRASFERENCIA ITEM 3.15 COTIZACIÓN N°21527  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaREPARACION LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL ITEM 3.16 COTIZACION N° 21517  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
44101501
Fotocopiadoras4Unidad no definidaUNIDADES PCU (1 BLACK - 1 CYAN - 1 YELLOW - 1 MAGENTA) ITEM 3.16 COTIZACION N° 21517  $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD REVELADORA BLACK ITEM 3.16 COTIZACION N° 21517  $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD REVELADORA CYAN ITEM 3.16 COTIZACION N° 21517  $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD PCDU BLACK ITEM 3.19 COTIZACION N° 21518  $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD PDCU CYAN ITEM 3.19 COTIZACION N° 21518  $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD PDCU MAGENTA ITEM 3.19 COTIZACION N° 21518  $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaUNIDAD PDCU YELLOW ITEM 3.19 COTIZACION N° 21518  $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaREPARACION LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL ITEM 3.19 COTIZACION N° 21518  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 2.330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 442.700
TOTAL OC $ 2.772.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.