|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2471-1263-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MADERA D-253 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2471-47-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
ROSAS #530,CHILLÁN |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
2318 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS #530,CHILLÁN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | 6030/ CUARTO RODÓN PINO 20X20X3000MM
F.LEONERAS | |
$ 1.220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.200
|
$ 12.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.318
|
|
$ 14.518
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.