Orden de Compra. Nº2471-1315-SE20 "Adquisición de Pinturas y otros, Esc. Ramón Vinay"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1315-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas y otros, Esc. Ramón Vinay
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1315-SE20 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 22484,03
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho en el Establecimiento Escuela Ramón Vinay, ChillánDespacho en el Establecimiento Escuela Ramón Vinay, Chillán.

Ubicada: V. A. Jarpa, V. pje. Humapalca, Chillán.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T. 96.661.820-5
Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaCÓDIGO EN CONVENIO N° 9.016.- GALÓN, ESMALTE AL AGUA INT/EXT. COLOR GRIS PERLA, TRICOLOR.  $ 16.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.554 $ 32.554
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaCÓDIGO EN CONVENIO N° 9.017.- TINETA, ESMALTE AL AGUA INT/EXT. COLOR BLANCO HUESO, TRICOLOR.  $ 75.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.833 $ 75.833
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaCÓDIGO EN CONVENIO N° 9.036.- RODILLO LANA OVEJA 100%, 23CM, HELA  $ 3.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.606 $ 6.606
31211904
Brochas2Unidad no definidaCÓDIGO EN CONVENIO N° 9.009.- BROCHA 2", HELA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
Total Neto $ 118.337
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.484
TOTAL OC $ 140.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.