Orden de Compra. Nº
2471-1346-SE20
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Adquisición de Pinturas y otros, Esc. Rosita
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1346-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Pinturas y otros, Esc. Rosita
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-36-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1346-SE20_ESC.ROSITA O'HIGGINS_SUBV. MANTENCION del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
154767,92
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho en el Establecimiento Escuela Rosita O´Higgins, Chillán
Despacho en el Establecimiento Escuela Rosita O´Higgins, Chillán:
Ubicada en Calle Rodrigo de Quiroga N° 126, Chillán.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social
COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T.
96.661.820-5
Sucursal
COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad no definida
Código en convenio N° 9.032.- Rodillo Chiporro natural 18 cm, Hela
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.210
$ 35.210
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
Código en convenio N° 9.011.- Brocha de 4", Hela
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.303
$ 9.303
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
Código en convenio N° 9.010.- Brocha de 3", Hela
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.725
$ 11.725
31211501
Pinturas al esmalte
7
Unidad no definida
Código en convenio N° 9.017.- Tineta, Esmalte al agua, Tricolor, código pintura Y033 color amarillo
$ 75.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 530.831
$ 530.831
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
Código en convenio N° 9.017.- Tineta, Esmalte al agua, Tricolor, código pintura N098 color ostra
$ 75.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.499
$ 227.499
Total Neto
$ 814.568
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.768
TOTAL OC
$ 969.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.