Orden de Compra. Nº
2471-1421-SE19
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA 27 DE ABRIL
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1421-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA 27 DE ABRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1421-SE19 FONDOS PIE_ESCUELA 27 DE ABRIL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
24375,1
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T.
9.344.181-8
Sucursal
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
30
Unidad
GOMA DE BORRAR PLÁSTICA
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.770
$ 7.770
44121802
Líquido corrector
30
Unidad
CORRECTOR 7 ML LÁPIZ PUNTA METÁLICA EQUIVALENTE A LIQUIS PAPER UNIDAD
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.780
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
CARTÓN PIEDRA 77/110 CM 225 GRAMOS UNIDAD
$ 1.259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.590
$ 12.590
14121501
Cartón blanqueado
10
Unidad
CARTÓN FORRADO 77X110 CM 225 GR. UNIDAD
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.280
44111804
Papeles de dibujo
30
Unidad
BLOCK DE DIBUJO LICEO 6020 EQUIVALENTE A TORRE
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.430
$ 11.430
60121109
Blocs de dibujo
30
Unidad
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD, EQUIVALENTE TORRE, ARTEL, PROARTE.
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo
30
Unidad
COLA FRIA 250 GMS. EQUIVALENTE A TORRE, NO TÓXICO
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
44121619
Sacapuntas
50
Unidad
SACAPUNTAS INDIVIDUAL CON DEPOSITO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201613
Adhesivo re-usable
50
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 36 GR. UNIDAD EQUIVALENTE A GIOTTO, ARTEL, PROARTE NO TÓXICO
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
44121618
Tijeras
50
Unidad
TIJERAS PUNTA REDONDA 13 CM UNIDAD
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 128.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.375
TOTAL OC
$ 152.665
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.