Orden de Compra. Nº2471-1421-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA 27 DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1421-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA 27 DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-1421-SE19 FONDOS PIE_ESCUELA 27 DE ABRIL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 24375,1
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores30UnidadGOMA DE BORRAR PLÁSTICA   $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
44121802
Líquido corrector30UnidadCORRECTOR 7 ML LÁPIZ PUNTA METÁLICA EQUIVALENTE A LIQUIS PAPER UNIDAD  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
60121112
Cartón piedra10UnidadCARTÓN PIEDRA 77/110 CM 225 GRAMOS UNIDAD  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590
14121501
Cartón blanqueado10UnidadCARTÓN FORRADO 77X110 CM 225 GR. UNIDAD  $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
44111804
Papeles de dibujo30UnidadBLOCK DE DIBUJO LICEO 6020 EQUIVALENTE A TORRE  $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
60121109
Blocs de dibujo30UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD, EQUIVALENTE TORRE, ARTEL, PROARTE.   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo30UnidadCOLA FRIA 250 GMS. EQUIVALENTE A TORRE, NO TÓXICO  $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
44121619
Sacapuntas50UnidadSACAPUNTAS INDIVIDUAL CON DEPOSITO   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201613
Adhesivo re-usable50UnidadADHESIVO EN BARRA 36 GR. UNIDAD EQUIVALENTE A GIOTTO, ARTEL, PROARTE NO TÓXICO  $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
44121618
Tijeras50UnidadTIJERAS PUNTA REDONDA 13 CM UNIDAD  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 128.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.375
TOTAL OC $ 152.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.