Orden de Compra. Nº2471-145-SE19 "COMPRA DE PINTURAS, GOTITAS DE AMOR, FONDOS JUNJI."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-145-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS, GOTITAS DE AMOR, FONDOS JUNJI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-48-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-145-SE19-FONDOS JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 61725,3
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas3GalónCÓD. 9016 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT. VARIEDAD DE COLORES SEGÚN NECESIDAD. 01 GALÓN COLOR VERDE MENTA 01 GALÓN COLOR CELESTE 01 GALÓN COLOR BLANCO INVIERNO   $ 19.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.380 $ 58.380
31211904
Brochas3UnidadCÓD. 9009 BROCHA 2" SIMILAR LIZCAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas3UnidadCÓD. 9012 BROCHA 5" SIMILAR LIZCAL  $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
60121001
Pinturas3TinetaCÓD. 9017 ESMALTE AL AGUA, INT/EXT. VARIEDAD DE COLORES SEGÚN NECESIDAD. 03 TINETAS COLOR BLANCO  $ 83.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.810 $ 249.810
Total Neto $ 324.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.725
TOTAL OC $ 386.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.