Orden de Compra. Nº2471-149-SE24 "MATERIAL DE FERRETERIA, JUAN MADRID, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-149-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, JUAN MADRID, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-149-SE24 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530
Comuna Chillán
Impuesto 246912,03
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar5Unidad9032, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS, MARCA LIZCAL  $ 8.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.290 $ 41.290
31211904
Brochas3Unidad9010, BROCHA DE 3", MARCA RINDEX  $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.682 $ 5.682
30111601
Cemento2Unidad5022, CEMENTO 25 KG, MARCA BIO BIO  $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
30181505
Taza de WC2Unidad5184, WC CON ESTANQUE, COLOR BLANCO, CON KIT DE INSTALACIÓN (TAPA-ASIENTO-FITTING-SELLO ANTIFUGA-PERNOS DE ANCLAJE-FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR), MARCA FANALOZA  $ 112.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.254 $ 225.254
40142604
Codos de tubo20Unidad5266, CODO SANITARIO PVC-S 45° x 110 MM GRIS, MARCA EDR  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2Unidad5025, CERÁMICA PISO ANTIDESLIZANTE 33 x 33 CMS, COLOR BLANCA, MARCA CORDILLERA  $ 25.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.536 $ 50.536
31211502
Pinturas de base acuosa7Tineta9017, ESMALTE AL AGUA INT/EXT COLOR BLANCO, MARCA CERESITA  $ 133.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.039 $ 935.039
Total Neto $ 1.299.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.912
TOTAL OC $ 1.546.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.