Orden de Compra. Nº
2471-149-SE24
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MATERIAL DE FERRETERIA, JUAN MADRID, MANTENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-149-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA, JUAN MADRID, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP_2471-149-SE24 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530
Comuna
Chillán
Impuesto
246912,03
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
9032, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS, MARCA LIZCAL
$ 8.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.290
$ 41.290
31211904
Brochas
3
Unidad
9010, BROCHA DE 3", MARCA RINDEX
$ 1.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.682
$ 5.682
30111601
Cemento
2
Unidad
5022, CEMENTO 25 KG, MARCA BIO BIO
$ 4.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.736
30181505
Taza de WC
2
Unidad
5184, WC CON ESTANQUE, COLOR BLANCO, CON KIT DE INSTALACIÓN (TAPA-ASIENTO-FITTING-SELLO ANTIFUGA-PERNOS DE ANCLAJE-FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR), MARCA FANALOZA
$ 112.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.254
$ 225.254
40142604
Codos de tubo
20
Unidad
5266, CODO SANITARIO PVC-S 45° x 110 MM GRIS, MARCA EDR
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Unidad
5025, CERÁMICA PISO ANTIDESLIZANTE 33 x 33 CMS, COLOR BLANCA, MARCA CORDILLERA
$ 25.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.536
$ 50.536
31211502
Pinturas de base acuosa
7
Tineta
9017, ESMALTE AL AGUA INT/EXT COLOR BLANCO, MARCA CERESITA
$ 133.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 935.039
$ 935.039
Total Neto
$ 1.299.537
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 246.912
TOTAL OC
$ 1.546.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.