Orden de Compra. Nº
2471-1681-SE22
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PINTURAS Y OTROS, LAS ACACIAS, MANTENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-1681-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
PINTURAS Y OTROS, LAS ACACIAS, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-36-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1681-SE22 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
128396,49
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social
COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T.
96.661.820-5
Sucursal
COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
25
Galón
9021, LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR BLANCO, MARCA TRICOLOR
$ 11.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.425
$ 277.425
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
9033, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS, MARCA HELA
$ 3.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.818
$ 19.818
31211904
Brochas
4
Unidad
9010, BROCHA 3" MARCA HELA
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
31211904
Brochas
4
Unidad
9011, BROCHA 4" MARCA HELA
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.404
$ 12.404
31201602
Pastas
4
Tineta
9040, PASTA PARA MURO INTERIOR F-15 25 KG. MARCA TAJAMAR
$ 13.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.412
$ 53.412
31211502
Pinturas de base acuosa
4
Tineta
9017, ESMALTE AL AGUA INTERIOR BLANCO, MARCA TRICOLOR
$ 75.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.332
$ 303.332
Total Neto
$ 675.771
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.396
TOTAL OC
$ 804.167
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.