Orden de Compra. Nº2471-1681-SE22 "PINTURAS Y OTROS, LAS ACACIAS, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-1681-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y OTROS, LAS ACACIAS, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-36-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-1681-SE22 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 128396,49
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA
Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A.
R.U.T. 96.661.820-5
Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex25Galón9021, LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR BLANCO, MARCA TRICOLOR  $ 11.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.425 $ 277.425
31211906
Rodillos de pintar6Unidad9033, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS, MARCA HELA  $ 3.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.818 $ 19.818
31211904
Brochas4Unidad9010, BROCHA 3" MARCA HELA  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
31211904
Brochas4Unidad9011, BROCHA 4" MARCA HELA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404 $ 12.404
31201602
Pastas4Tineta9040, PASTA PARA MURO INTERIOR F-15 25 KG. MARCA TAJAMAR  $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.412 $ 53.412
31211502
Pinturas de base acuosa4Tineta9017, ESMALTE AL AGUA INTERIOR BLANCO, MARCA TRICOLOR  $ 75.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.332 $ 303.332
Total Neto $ 675.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.396
TOTAL OC $ 804.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.